您所在的位置:首页 - >  信息公开->财政资金->部门预决算
2019年度泌阳县双庙街乡部门预算公开
浏览次数:1817 投稿: 来源: 发布时间:2019-04-12

2019年度双庙街乡部门预算公开

目  录

第一部分 概况

一、部门预算单位构成

二、主要职责

第二部分 双庙街乡2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出决算情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件:2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

双庙街乡概况

一、部门预算单位构成

双庙街乡内设6个单位。共有编制66人,其中行政编制26人,事业编制40人;在职职工14人,离退休人员41人。

二、主要职责

主要职责是:

第二部分

2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

双庙街乡2019年收入总计1312万元,支出总计1312    万元,与2018年相比,收、支总计各增加或减少56万元,增长或下降 4 %。主要原因:根据单位情况

二、收入预算总体情况说明

双庙街乡2019年收入合计1312 万元。其中:一般公共预算收入1312万元;其他各项收入291万元。

三、支出预算总体情况说明

双庙街乡2019年支出合计1312万元,其中:基本支出 868万元,占51%;项目支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

双庙街乡2019年一般公共预算收支预算1312万元。与2018年相比,一般公共预算收支预算增加130万元,增长12 %。主要原因:根据单位情况

五、一般公共预算支出预算情况说明

双庙街乡2019年一般公共预算支出预算为1312     万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出 822 万元,占28%;社会保障和就业28万元,占9%;医疗卫生支出0万元,占0%;住房保障支出36万元,占31%。

六、一般公共预算基本支出情况表说明

2019年一般公共预算基本支出 1312万元,其中:人员经费444   万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资;商品和服务支出: 868万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费;对家庭和个人的补助:0万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、 医疗费、采暖补贴。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

如有此项,需写出说明;如无,可根据下面内容写出说明。

我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2019年“三公”经费预算为 115万元。2019年“三公”经费支出预算数与2018年相比,下降11%。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,预算数与2018年比较。

(二)公务用车购置及运行费  37万元,其中,公务用车购置费0元;公务用车运行维护费 0 万元,主要用于      等支出。公务用车购置费预算数与2018年比较,公务用车运行维护费预算数与2018年相比,下降8%。

(三)公务接待费77万元,主要用于等公务接待支出。预算数与2018年比较,下降10%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

双庙街乡2019年机关运行经费支出预算为595万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

二)政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排98万元,为采购预算。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,泌阳县双庙街乡组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。2019年,泌阳县双庙街乡拟组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。

(四)国有资产占用情况

2018年期末,我乡共有车辆2辆,全部为一般公务用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

我单位无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




主办:泌阳县人民政府办公室
地址:泌阳县行政路中段
政府网站标识码:4117260001
联系电话:0396-7922033
豫ICP备17018201号-1   
豫公网安备 41282202000001号